R$ 8.000,0028/08/2026
WIND BANNER
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- AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
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- Nota Fiscal nº 501
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- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
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- MAYCKON WILLIAN PEREIRA***.250.369-**
- Rubrica
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- Documento
- Outro nº ***.250.369-**
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- Sim — R$ 7.500,00 em 28/08/2026
R$ 6.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 31/08
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- GIOVANI ALFREDO PRATEAT***.792.839-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.792.839-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 28/08/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- PAULA ANGELITA CANDIDO MONTEIRO***.588.469-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.588.469-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 28/08/2026
R$ 3.639,9628/08/2026
PREST SERV 28/08 A 09/09
- Pagou para
- FABIANO LAMBERTI ANDREOLI***.219.170-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.219.170-**
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- Sim — R$ 3.639,96 em 02/09/2026
R$ 2.150,0027/08/2026
SANTINHOS FORMATO 7X10CM, IMP 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115G PARA CANDIDATA N°2244
- Pagou para
- ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão
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- Nota Fiscal nº 53
- Já foi pago?
- Sim — R$ 17.800,00 em 31/08/2026
R$ 2.150,0027/08/2026
SANTINHOS FORMATO 7X10CM, IMP 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115G PARA CANDIDATA N°2244
- Pagou para
- ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 53
- Já foi pago?
- Sim — R$ 17.800,00 em 31/08/2026
R$ 1.900,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 27/08
- Pagou para
- CAROLINA DE ARAUJO DOMINGUES***.757.789-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
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- Outro nº ***.757.789-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.300,00 em 28/08/2026
R$ 1.500,0008/09/2026
PREST SERV IND 08/09 A 20/09
- Pagou para
- MESSIAS LAERCIO CORDEIRO***.390.019-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.390.019-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- GIOVANI ALFREDO PRATEAT***.792.839-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
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- Outro nº ***.792.839-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 28/08/2026
R$ 1.300,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- LUCIANO JAIME DE SOUZA***.155.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
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- Outro nº ***.155.929-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 02/09/2026
R$ 1.300,0031/08/2026
PREST SERV IND 07/09 A 12/09
- Pagou para
- LUCIANO JAIME DE SOUZA***.155.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.155.929-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 02/09/2026
R$ 1.250,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- DANIELLE FATIMA DOS SANTOS TEODORO***.748.378-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.748.378-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 08/09/2026
R$ 1.200,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 27/08
- Pagou para
- NATALLY MUNIZ AMAR***.015.948-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPF***.015.948-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 28/08/2026
R$ 1.114,1126/08/2026
PERFURADO 80x32cm
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
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- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 1.000,0007/09/2026
PREST SERV IND 07/09 A 17/09
- Pagou para
- DIOGO FERNANDO PARAIBA***.340.319-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.340.319-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0007/09/2026
PREST SERV IND 07/09 A 09/09
- Pagou para
- GISELE ADRIANA BORBA***.880.020-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.880.020-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0007/09/2026
PREST SERV IND 10/09 A 12/09
- Pagou para
- GISELE ADRIANA BORBA***.880.020-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.880.020-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026
R$ 987,0031/08/2026
BOTON VINIL 9x9 cm
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
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- Nota Fiscal nº 33
- Já foi pago?
- Sim — R$ 22.987,00 em 31/08/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- JEFERSON DA SILVA RENGEL***.834.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
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- Outro nº ***.834.689-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- ANDRE VENANCIO***.918.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.918.259-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- PAULA RONCHI ZAPELINI***.851.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.851.119-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- WEVERTON JOSE MACHADO***.366.669-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
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- Outro nº ***.366.669-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- THALLIS RIBEIRO FREITAS***.310.059-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.310.059-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 900,0005/09/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- PATRICIA COSTA NUNES***.315.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.315.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 08/09/2026
R$ 870,4026/08/2026
PERFURADO 100x40cm
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 870,4026/08/2026
PERFURADO 100x40cm
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 750,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- ADANS ANACLETO TORCATTO DE OLIVEIRA***.686.209-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.686.209-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026
R$ 750,0031/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- ADANS ANACLETO TORCATTO DE OLIVEIRA***.686.209-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.686.209-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026
R$ 750,0003/09/2026
PREST SERV IND 03/09 A 09/09
- Pagou para
- ELIZANGELA FERREIRA RICAS***.402.299-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.402.299-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 08/09/2026
R$ 700,0017/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 02/09
- Pagou para
- CAROLINA DE ARAUJO DOMINGUES***.757.789-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.757.789-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.300,00 em 28/08/2026
R$ 700,0017/08/2026
PREST SERV IND 03/09 A 09/09
- Pagou para
- CAROLINA DE ARAUJO DOMINGUES***.757.789-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.757.789-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.300,00 em 28/08/2026
R$ 600,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- EVA MARIA STRAPASSAO MOREIRA***.136.449-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.136.449-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 27/08/2026
R$ 600,0017/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 02/09
- Pagou para
- NATALLY MUNIZ AMAR***.015.948-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPF***.015.948-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 28/08/2026
R$ 600,0017/08/2026
PREST SERV IND 03/09 A 09/09
- Pagou para
- NATALLY MUNIZ AMAR***.015.948-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPF***.015.948-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 28/08/2026
R$ 600,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 04/09
- Pagou para
- CAROLINE VERZANI ROSALES***.299.520-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.299.520-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 05/09/2026
R$ 600,0031/08/2026
PREST SERV IND 05/09 A 12/09
- Pagou para
- CAROLINE VERZANI ROSALES***.299.520-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.299.520-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 05/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- POLIANA DIULE OLIVEIRA BRANCO***.160.959-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.160.959-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- POLIANA DIULE OLIVEIRA BRANCO***.160.959-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.160.959-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- ADRIANA JOCIANE DOS SANTOS***.815.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.815.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- ADRIANA JOCIANE DOS SANTOS***.815.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.815.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- TAINARA CRISTINA DE LIMA VIEIRA***.628.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.628.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- TAINARA CRISTINA DE LIMA VIEIRA***.628.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.628.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- AGUIDA STEFANI SANZOVO DO PRADO***.499.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.499.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- AGUIDA STEFANI SANZOVO DO PRADO***.499.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.499.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- AGUIDA STEFANI SANZOVO DO PRADO***.499.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.499.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- AGUIDA STEFANI SANZOVO DO PRADO***.499.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.499.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- FABIANO DE ALMEIDA MENDES***.812.171-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.812.171-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- FABIANO DE ALMEIDA MENDES***.812.171-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.812.171-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- JULIANA BRUDERHAUSEN SEVERINO ASSAD CARDOSO***.925.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.925.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- JULIANA BRUDERHAUSEN SEVERINO ASSAD CARDOSO***.925.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.925.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- JULIANA BRUDERHAUSEN SEVERINO ASSAD CARDOSO***.925.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.925.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- JULIANA BRUDERHAUSEN SEVERINO ASSAD CARDOSO***.925.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.925.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 22/08
- Pagou para
- ANA GABRIELLA ROSA SUTIL DE OLIVEIRA***.145.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.145.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- ANA GABRIELLA ROSA SUTIL DE OLIVEIRA***.145.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.145.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- ANA GABRIELLA ROSA SUTIL DE OLIVEIRA***.145.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.145.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 12/09
- Pagou para
- ANA GABRIELLA ROSA SUTIL DE OLIVEIRA***.145.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.145.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- SOLANGE MARIA DE ALMEIDA MENDES***.384.201-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.384.201-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- SOLANGE MARIA DE ALMEIDA MENDES***.384.201-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.384.201-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 28/08/2026
R$ 500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- ALESSANDRA SANTOS***.256.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.256.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 500,0024/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- ALESSANDRA SANTOS***.256.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.256.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 500,0024/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 07/09
- Pagou para
- ALESSANDRA SANTOS***.256.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.256.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 500,0031/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 04/09
- Pagou para
- EDGAR VINICIUS BUENO***.589.627-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.589.627-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 04/09/2026
R$ 498,0726/08/2026
boton vinil 9x9 cm
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 450,0031/08/2026
CRIAÇÃO DE ARTE PARA MATERIAL
- Pagou para
- 55.933.165 PEDRO DE TOLEDO PAINES55.933.165/0001-08Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 13
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 337,6109/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO GALO LTDA81.326.258/0030-19Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 4758
- Já foi pago?
- Sim — R$ 337,61 em 09/09/2026
R$ 300,0031/08/2026
PREST SERV IND 07/09 A 09/09
- Pagou para
- SERGIO PAULO MARTINS JUNIOR***.654.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.654.979-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 04/09/2026
R$ 258,3804/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0002-40Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 44000
- Já foi pago?
- Sim — R$ 258,38 em 04/09/2026
R$ 247,5026/08/2026
PERFURADO 30CM DIAMETRO
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 230,0028/08/2026
BANDEIRAS TAM,140x100
- Pagou para
- AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 501
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,0031/08/2026
PREST SERV IND 04/09 A 06/09
- Pagou para
- SERGIO PAULO MARTINS JUNIOR***.654.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.654.979-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 04/09/2026
R$ 76,7826/08/2026
ADESIVO VINIL 40X11CM
- Pagou para
- ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.677,26 em 31/08/2026
R$ 14,0008/09/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 14,00 em 08/09/2026
R$ 5,5028/08/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5,50 em 28/08/2026
R$ 4,0004/09/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,00 em 04/09/2026
R$ 1,5031/08/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,50 em 31/08/2026
R$ 1,0009/09/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 09/09/2026
R$ 1,0002/09/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 02/09/2026
R$ 0,5027/08/2026
TAR PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 27/08/2026